Dnes je 12.05.2024. Stránka načítaná o 18:33.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 201700544
Číslo faktúry: FD /0139/17
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1
Dodávateľ: Dávid Vorčák
Adresa: 47,02947 Oravská Polhora
IČO: 41964012
Predmet: karta SD
Fakturovaná suma s DPH: 18,00
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 12.06.2017
Dátum vystavenia: 12.06.2017
Dátum splatnosti: 26.06.2017
Dátum úhrady: 15.06.2017
Súbor: FD_0139_17
Zverejnené: 22.09.2017


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov