Dnes je 13.05.2024. Stránka načítaná o 14:13.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 201700529
Číslo faktúry: FD /0138/17
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1
Dodávateľ: Dávid Vorčák
Adresa: 47,02947 Oravská Polhora
IČO: 41964012
Predmet: toner
Fakturovaná suma s DPH: 14,00
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 12.06.2017
Dátum vystavenia: 07.06.2017
Dátum splatnosti: 21.06.2017
Dátum úhrady: 15.06.2017
Súbor: FD_0138_17
Zverejnené: 22.09.2017


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov