Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 19:39.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD /0017/21
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4,
Dodávateľ: PYROKOMPLEX, s.r.o.
Adresa: Štefániková 264/30,02901 Námestovo
IČO: 36421901
Predmet: Činnosť technika OPP
Fakturovaná suma s DPH: 193,00
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 29.01.2021
Dátum vystavenia: 28.01.2021
Dátum splatnosti: 11.02.2021
Dátum úhrady: 29.01.2021
Súbor: FD_0017_21
Zverejnené: 14.01.2022


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov