Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 19:02.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD /0010/21
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4,
Dodávateľ: U-MAX, spol.s.r.o.
Adresa: Miestneho priemyslu 1028,02901 Námestovo
IČO: 36432849
Predmet: Vrecká do vysávača
Fakturovaná suma s DPH: 15,00
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 19.01.2021
Dátum vystavenia: 19.01.2021
Dátum splatnosti: 26.01.2021
Dátum úhrady: 19.01.2021
Súbor: FD_0010_21
Zverejnené: 14.01.2022


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov