Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 19:48.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD /0020/21
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4,
Dodávateľ: OutNet, s.r.o.
Adresa: Ťapešovo 200,02951 Ťapešovo
IČO: 46891358
Predmet: Myš HP Wireless Comfort
Fakturovaná suma s DPH: 40,01
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 09.02.2021
Dátum vystavenia: 20.01.2021
Dátum splatnosti: 03.02.2021
Dátum úhrady: 29.01.2021
Súbor: FD_0020_21
Zverejnené: 14.01.2022


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov