Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 07:06.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD /0070/21
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4,
Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s.
Adresa: Bajkalská 28,81762 Bratislava
IČO: 35763469
Predmet: telekomunikačné služby
Fakturovaná suma s DPH: 140,10
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 08.03.2021
Dátum vystavenia: 01.03.2021
Dátum splatnosti: 18.03.2021
Dátum úhrady: 09.03.2021
Súbor: FD_0070_21
Zverejnené: 14.01.2022


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov