Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 13:50.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD /0028/23
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4,
Dodávateľ: U-MAX, spol.s.r.o.
Adresa: Miestneho priemyslu 1028,02901 Námestovo
IČO: 36432849
Predmet: univerzálny čistiacie prostriedok, pílový list
Fakturovaná suma s DPH: 60,20
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 03.02.2023
Dátum vystavenia: 31.01.2023
Dátum splatnosti: 14.02.2023
Dátum úhrady: 10.02.2023
Súbor: FD_0028_23
Zverejnené: 26.10.2023


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov