Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 04:41.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD /0056/23
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4,
Dodávateľ: DOMATRA, s. r. o.
Adresa: Miestneho priemyslu 570,02901 Námestovo
IČO: 36438308
Predmet: priemyselný tovar,
Fakturovaná suma s DPH: 457,17
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 06.03.2023
Dátum vystavenia: 24.02.2023
Dátum splatnosti: 10.03.2023
Dátum úhrady: 09.03.2023
Súbor: FD_0056_23
Zverejnené: 26.10.2023


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov