Dnes je 10.05.2024. Stránka načítaná o 07:40.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky:
Číslo faktúry: FD /0025/24
Číslo zmluvy:
Objednávateľ: ZŠ s MŠ Klin
Dodávateľ: Oľga Kolejáková K-STEN
Adresa: Miestneho priemyslu 294, 029 01 Námestovo
IČO: 33757321
Predmet: reflexné vesty
Fakturovaná suma s DPH: 297,49
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Poznámka:
Dátum doručenia: 30.01.2024
Dátum vystavenia: 26.01.2024
Dátum splatnosti: 02.02.2024
Dátum úhrady: 07.02.2024
Súbor:
Zverejnené: 26.04.2024


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov