Dnes je 10.05.2024. Stránka načítaná o 13:10.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky:
Číslo faktúry: FD /0036/24
Číslo zmluvy:
Objednávateľ: ZŠ s MŠ Klin
Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s.
Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO: 35763469
Predmet: telekomunikačné služby
Fakturovaná suma s DPH: 184,66
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Poznámka:
Dátum doručenia: 09.02.2024
Dátum vystavenia: 01.02.2024
Dátum splatnosti: 19.02.2024
Dátum úhrady: 12.02.2024
Súbor:
Zverejnené: 26.04.2024


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov