Dnes je 21.05.2024. Stránka načítaná o 02:45.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: SJF/0152/19
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4,
Dodávateľ: ORAVA-PEKAREŇ PLUTINSKÝ
Adresa: Nova Bobrovská 106,02943 Zubrohlava
IČO: 50040987
Predmet: potraviny ŠJ
Fakturovaná suma s DPH: 543,52
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 07.10.2019
Dátum vystavenia: 30.09.2019
Dátum splatnosti: 14.10.2019
Dátum úhrady: 09.10.2019
Súbor: SJF_0152_19
Zverejnené: 25.11.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov