Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0148/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | telekomunikačné služby |
Fakturovaná suma s DPH: | 127,22 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 08.07.2020 |
Dátum vystavenia: | 01.07.2020 |
Dátum splatnosti: | 20.07.2020 |
Dátum úhrady: | 08.07.2020 |
Súbor: | FD_0148_20 |
Zverejnené: | 29.01.2021 |