Dnes je 30.04.2024. Stránka načítaná o 14:23.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD /0149/21
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4,
Dodávateľ: Dávid Vorčák
Adresa: 47,02947 Oravská Polhora
IČO: 41964012
Predmet: toner do tlačiarní - MŠ
Fakturovaná suma s DPH: 254,00
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 17.05.2021
Dátum vystavenia: 17.05.2021
Dátum splatnosti: 31.05.2021
Dátum úhrady: 18.05.2021
Súbor: FD_0149_21
Zverejnené: 14.01.2022


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov