Dnes je 21.05.2024. Stránka načítaná o 13:47.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD /0143/21
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4,
Dodávateľ: Ľuboš Franek
Adresa: Oravské Veselé 604,02962 Oravské Veselé
IČO: 46053981
Predmet: kancelárske potreby
Fakturovaná suma s DPH: 16,08
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 07.05.2021
Dátum vystavenia: 06.05.2021
Dátum splatnosti: 20.05.2021
Dátum úhrady: 07.05.2021
Súbor: FD_0143_21
Zverejnené: 14.01.2022


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov