Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 08:50.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 8201075302
Číslo faktúry: FD /0009/18
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1
Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s.
Adresa: Bajkalská 28,81762 Bratislava
IČO: 35763469
Predmet: telekomunikačné služby - mobilná sieť
Fakturovaná suma s DPH: 25,00
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 19.01.2018
Dátum vystavenia: 08.01.2018
Dátum splatnosti: 23.01.2018
Dátum úhrady: 23.01.2018
Súbor: FD_0009_18
Zverejnené: 12.03.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov