Dnes je 22.05.2024. Stránka načítaná o 04:13.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD /0141/19
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4,
Dodávateľ: Albín Franek
Adresa: ,02962 Oravské Veselé 604
IČO: 46128026
Predmet: kancelárske potreby
Fakturovaná suma s DPH: 118,37
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 15.05.2019
Dátum vystavenia: 15.05.2019
Dátum splatnosti: 29.05.2019
Dátum úhrady: 23.05.2019
Súbor: FD_0141_19
Zverejnené: 25.11.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov