Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 05:04.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD /0027/19
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4,
Dodávateľ: Dávid Vorčák
Adresa: 47,02947 Oravská Polhora
IČO: 41964012
Predmet: tonery do tlačiarní
Fakturovaná suma s DPH: 56,90
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 30.01.2019
Dátum vystavenia: 30.01.2019
Dátum splatnosti: 13.02.2019
Dátum úhrady: 05.02.2019
Súbor: FD_0027_19
Zverejnené: 25.11.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov