Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 01:31.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD /0026/19
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4,
Dodávateľ: U-MAX, spol.s.r.o.
Adresa: Miestneho priemyslu 1028,02901 Námestovo
IČO: 36432849
Predmet: univerzálny čisticai prostriedok ZŠ
Fakturovaná suma s DPH: 50,52
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 30.01.2019
Dátum vystavenia: 30.01.2019
Dátum splatnosti: 06.02.2019
Dátum úhrady: 05.02.2019
Súbor: FD_0026_19
Zverejnené: 25.11.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov