Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 15:02.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD /0020/19
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4,
Dodávateľ: Dávid Vorčák
Adresa: 47,02947 Oravská Polhora
IČO: 41964012
Predmet: switch TP-Link ZŠ
Fakturovaná suma s DPH: 74,99
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 22.01.2019
Dátum vystavenia: 22.01.2019
Dátum splatnosti: 05.02.2019
Dátum úhrady: 05.02.2019
Súbor: FD_0020_19
Zverejnené: 25.11.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov