Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 14:06.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: SJF/0171/19
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4,
Dodávateľ: AG FOODS Sk s.r.o.
Adresa: Moyzesova 4/A,90201 Pezinok
IČO: 34111579
Predmet: potraviny ŠJ
Fakturovaná suma s DPH: 622,67
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 31.10.2019
Dátum vystavenia: 22.10.2019
Dátum splatnosti: 05.11.2019
Dátum úhrady: 28.10.2019
Súbor: SJF_0171_19
Zverejnené: 25.11.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov