Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 03:27.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: SJF/0140/23
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4,
Dodávateľ: AG FOODS Sk s.r.o.
Adresa: Moyzesova 4/A,90201 Pezinok
IČO: 34111579
Predmet: potraviny ŠJ
Fakturovaná suma s DPH: 350,22
Spôsob úhrady: prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 13.10.2023
Dátum vystavenia: 09.10.2023
Dátum splatnosti: 23.10.2023
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: SJF_0140_23
Zverejnené: 26.10.2023


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov