Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 10:56.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: SJF/0119/23
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4,
Dodávateľ: AG FOODS Sk s.r.o.
Adresa: Moyzesova 4/A,90201 Pezinok
IČO: 34111579
Predmet: potraviny ŠJ
Fakturovaná suma s DPH: 732,88
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 12.09.2023
Dátum vystavenia: 12.09.2023
Dátum splatnosti: 26.09.2023
Dátum úhrady: 25.09.2023
Súbor: SJF_0119_23
Zverejnené: 26.10.2023


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov