Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 14:42.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 1311810359
Číslo faktúry: SJF/0165/18
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1
Dodávateľ: AG FOODS Sk s.r.o.
Adresa: Moyzesova 4/A,90201 Pezinok
IČO: 34111579
Predmet: potraviny ŠJ
Fakturovaná suma s DPH: 355,56
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 31.08.2018
Dátum vystavenia: 27.08.2018
Dátum splatnosti: 10.09.2018
Dátum úhrady: 11.09.2018
Súbor: SJF_0165_18
Zverejnené: 21.09.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov