Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1311810526 |
Číslo faktúry: | SJF/0222/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Dodávateľ: | AG FOODS Sk s.r.o. |
Adresa: | Moyzesova 4/A,90201 Pezinok |
IČO: | 34111579 |
Predmet: | potraviny ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 39,46 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 20.11.2018 |
Dátum vystavenia: | 20.11.2018 |
Dátum splatnosti: | 04.12.2018 |
Dátum úhrady: | 26.11.2018 |
Súbor: | SJF_0222_18 |
Zverejnené: | 22.01.2019 |