Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 02:49.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 1311810517
Číslo faktúry: SJF/0219/18
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1
Dodávateľ: AG FOODS Sk s.r.o.
Adresa: Moyzesova 4/A,90201 Pezinok
IČO: 34111579
Predmet: potraviny ŠJ
Fakturovaná suma s DPH: 365,17
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 15.11.2018
Dátum vystavenia: 15.11.2018
Dátum splatnosti: 29.11.2018
Dátum úhrady: 26.11.2018
Súbor: SJF_0219_18
Zverejnené: 22.01.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov