Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 05:26.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD /0103/21
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4,
Dodávateľ: Waldera s.r.o.
Adresa: Vlárska 321,76331 Brumov-Bylnice
IČO: 03796876
Predmet: Drevené pelety
Fakturovaná suma s DPH: 1737,20
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 13.04.2021
Dátum vystavenia: 07.04.2021
Dátum splatnosti: 21.04.2021
Dátum úhrady: 13.04.2021
Súbor: FD_0103_21
Zverejnené: 14.01.2022


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov