Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
1170746 |
Číslo faktúry: |
FD /0087/17 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Dodávateľ: |
TOPSET Solutions s.r.o. |
Adresa: |
Hollého 2366/25B,90031 Stupava |
IČO: |
46919805 |
Predmet: |
aktualizácia programov na rok 2017 |
Fakturovaná suma s DPH: |
204,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
21.04.2017 |
Dátum vystavenia: |
31.03.2017 |
Dátum splatnosti: |
28.04.2017 |
Dátum úhrady: |
26.04.2017 |
Súbor: |
FD_0087_17 |
Zverejnené: |
12.05.2017 |
Návrat na zoznam dokumentov