Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 08:26.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD /0101/23
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4,
Dodávateľ: TOPSET Solutions s.r.o.
Adresa: Hollého 2366/25B,90031 Stupava
IČO: 46919805
Predmet: aktalizácia programov na rok 2023
Fakturovaná suma s DPH: 906,00
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 13.04.2023
Dátum vystavenia: 01.04.2023
Dátum splatnosti: 14.04.2023
Dátum úhrady: 14.04.2023
Súbor: FD_0101_23
Zverejnené: 26.10.2023


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov