Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 21:45.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 201800935
Číslo faktúry: FD /0155/18
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1
Dodávateľ: Dávid Vorčák
Adresa: 47,02947 Oravská Polhora
IČO: 41964012
Predmet: adapter
Fakturovaná suma s DPH: 23,00
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 07.06.2018
Dátum vystavenia: 05.06.2018
Dátum splatnosti: 19.06.2018
Dátum úhrady: 07.06.2018
Súbor: FD_0155_18
Zverejnené: 17.07.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov