Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 201800935 |
Číslo faktúry: | FD /0155/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Dodávateľ: | Dávid Vorčák |
Adresa: | 47,02947 Oravská Polhora |
IČO: | 41964012 |
Predmet: | adapter |
Fakturovaná suma s DPH: | 23,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 07.06.2018 |
Dátum vystavenia: | 05.06.2018 |
Dátum splatnosti: | 19.06.2018 |
Dátum úhrady: | 07.06.2018 |
Súbor: | FD_0155_18 |
Zverejnené: | 17.07.2018 |