Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 12:29.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 180315
Číslo faktúry: FD /0219/18
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1
Dodávateľ: Albín Franek
Adresa: ,02962 Oravské Veselé 604
IČO: 46128026
Predmet: pomôcky - MŠ
Fakturovaná suma s DPH: 499,77
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 16.08.2018
Dátum vystavenia: 07.08.2018
Dátum splatnosti: 21.08.2018
Dátum úhrady: 20.08.2018
Súbor: FD_0219_18
Zverejnené: 21.09.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov