Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 06:08.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD /0065/21
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4,
Dodávateľ: OutNet, s.r.o.
Adresa: Ťapešovo 200,02951 Ťapešovo
IČO: 46891358
Predmet: záložný zdroj ZŠ - 2 ks
Fakturovaná suma s DPH: 173,76
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 04.03.2021
Dátum vystavenia: 02.03.2021
Dátum splatnosti: 16.03.2021
Dátum úhrady: 04.03.2021
Súbor: FD_0065_21
Zverejnené: 14.01.2022


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov