P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené |
Typ |
|
|
1 |
SJF/0247/18 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
RYBA Košice spol. s r.o. |
potraviny ŠJ |
314.96 |
22.01.2019 |
Faktúra |
|
|
2 |
SJF/0246/18 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Anton Skurčák |
potraviny ŠJ |
873.16 |
22.01.2019 |
Faktúra |
|
|
3 |
SJF/0245/18 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
COOP Jednota Námestovo |
potraviny ŠJ |
211.95 |
22.01.2019 |
Faktúra |
|
|
4 |
SJF/0244/18 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Chovancová Mária |
potraviny ŠJ |
783.28 |
22.01.2019 |
Faktúra |
|
|
5 |
SJF/0243/18 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
ORAVA-PEKAREŇ PLUTINSKÝ |
potraviny ŠJ |
375.96 |
22.01.2019 |
Faktúra |
|
|
6 |
SJF/0242/18 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Michal Hrkeľ |
potraviny ŠJ |
32.40 |
22.01.2019 |
Faktúra |
|
|
7 |
SJF/0241/18 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Koliba Trade s.r.o. |
potraviny ŠJ |
63.13 |
22.01.2019 |
Faktúra |
|
|
8 |
SJF/0240/18 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Koliba Trade s.r.o. |
potraviny ŠJ |
100.80 |
22.01.2019 |
Faktúra |
|
|
9 |
SJF/0239/18 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
RYBA Košice spol. s r.o. |
potraviny ŠJ |
69.65 |
22.01.2019 |
Faktúra |
|
|
10 |
SJF/0238/18 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Koliba Trade s.r.o. |
potraviny ŠJ |
166.65 |
22.01.2019 |
Faktúra |
|
|
11 |
SJF/0237/18 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
potraviny ŠJ |
130.40 |
22.01.2019 |
Faktúra |
|
|
12 |
SJF/0236/18 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
potraviny ŠJ |
8.40 |
22.01.2019 |
Faktúra |
|
|
13 |
SJF/0235/18 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
DELIFOOD, s.r.o. |
potraviny ŠJ |
298.62 |
22.01.2019 |
Faktúra |
|
|
14 |
SJF/0234/18 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Koliba Trade s.r.o. |
potraviny ŠJ |
143.90 |
22.01.2019 |
Faktúra |
|
|
15 |
SJF/0233/18 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
RYBA Košice spol. s r.o. |
potraviny ŠJ |
413.42 |
22.01.2019 |
Faktúra |
|
|
16 |
SJF/0232/18 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
COOP Jednota Námestovo |
potraviny ŠJ |
326.04 |
22.01.2019 |
Faktúra |
|
|
17 |
SJF/0231/18 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Anton Skurčák |
potraviny ŠJ |
612.74 |
22.01.2019 |
Faktúra |
|
|
18 |
SJF/0230/18 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Chovancová Mária |
potraviny ŠJ |
1134.67 |
22.01.2019 |
Faktúra |
|
|
19 |
SJF/0229/18 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
ORAVA-PEKAREŇ PLUTINSKÝ |
potraviny ŠJ |
486.82 |
22.01.2019 |
Faktúra |
|
|
20 |
SJF/0228/18 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
RYBA Košice spol. s r.o. |
potraviny ŠJ |
227.51 |
22.01.2019 |
Faktúra |
|
|