P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené |
Typ |
|
|
921 |
FD /0243/20 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
GASTRO VRÁBEĹ s.r.o. |
kuchynský riad - ŠJ |
330.70 |
29.01.2021 |
Faktúra |
|
|
922 |
FD /0244/20 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
GASTRO VRÁBEĹ s.r.o. |
škrabka na zemiaky |
1464.00 |
29.01.2021 |
Faktúra |
|
|
923 |
FD /0245/20 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
GASTRO VRÁBEĹ s.r.o. |
Lapač škrobu |
228.00 |
29.01.2021 |
Faktúra |
|
|
924 |
FD /0254/18 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
GASTRO VRÁBEĹ s.r.o. |
Krájač zeleniny + kotúče - ŠJ |
850.56 |
22.01.2019 |
Faktúra |
|
|
925 |
FD /0256/23 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
GASTRO VRÁBEĹ s.r.o. |
riad do ŠJ a stroj nárezový |
537.24 |
26.10.2023 |
Faktúra |
|
|
926 |
FD /0271/20 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
GASTRO VRÁBEĹ s.r.o. |
opravy umývačky riadu |
136.20 |
29.01.2021 |
Faktúra |
|
|
927 |
FD /0274/18 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
GASTRO VRÁBEĹ s.r.o. |
kuchynský riad - ŠJ |
320.40 |
22.01.2019 |
Faktúra |
|
|
928 |
FD /0284/18 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
GASTRO VRÁBEĹ s.r.o. |
kuchynský roibor RM 40H |
3120.00 |
22.01.2019 |
Faktúra |
|
|
929 |
FD /0285/18 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
GASTRO VRÁBEĹ s.r.o. |
kuchynský riad ŠJ |
92.40 |
22.01.2019 |
Faktúra |
|
|
930 |
FD /0297/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
GASTRO VRÁBEĹ s.r.o. |
platňa elektrická |
381.60 |
24.01.2018 |
Faktúra |
|
|
931 |
FD /0298/21 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
GASTRO VRÁBEĹ s.r.o. |
regál, poháre, umývacie prostr |
588.96 |
14.01.2022 |
Faktúra |
|
|
932 |
FD /0311/18 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
GASTRO VRÁBEĹ s.r.o. |
čistiace prostriedky ŠJ |
72.00 |
22.01.2019 |
Faktúra |
|
|
933 |
FD /0345/21 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
GASTRO VRÁBEĹ s.r.o. |
umývacie prostriedky do ŠJ |
207.60 |
14.01.2022 |
Faktúra |
|
|
934 |
FD /0011/24 |
ZŠ s MŠ Klin |
GASTROLUX, s. r. o. |
Umývacie prostriedky ŠJ |
456.00 |
26.04.2024 |
Faktúra |
|
|
935 |
FD /0012/18 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
GASTROLUX, s. r. o. |
čistiace prostriedky do umývač |
189.10 |
12.03.2018 |
Faktúra |
|
|
936 |
FD /0012/24 |
ZŠ s MŠ Klin |
GASTROLUX, s. r. o. |
Umývacie prostriedky ŠJ |
79.20 |
26.04.2024 |
Faktúra |
|
|
937 |
FD /0046/19 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
GASTROLUX, s. r. o. |
umývací prostriedok do umývačk |
71.76 |
25.11.2019 |
Faktúra |
|
|
938 |
FD /0048/23 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
GASTROLUX, s. r. o. |
prostriedky do umývačky riadu |
179.40 |
26.10.2023 |
Faktúra |
|
|
939 |
FD /0049/21 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
GASTROLUX, s. r. o. |
čist. prostriedky do umývačky |
82.92 |
14.01.2022 |
Faktúra |
|
|
940 |
FD /0057/19 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
GASTROLUX, s. r. o. |
umývací prostriedok do umývačk |
63.60 |
25.11.2019 |
Faktúra |
|
|