P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené |
Typ |
|
|
21 |
FD/0130/24 |
ZŠ s MŠ Klin |
PYROKOMPLEX, s.r.o. |
Zabezpečenie preskúšanie obslu |
303.60 |
26.04.2024 |
Faktúra |
|
|
22 |
FD /0232/18 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Romaňák Anton |
zabezpečenia schodiska, držiak |
1197.60 |
21.09.2018 |
Faktúra |
|
|
23 |
FD /0098/22 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
TOPSET Solutions s.r.o. |
WinCITY Majetok - úprava dát v |
48.00 |
12.04.2022 |
Faktúra |
|
|
24 |
FD /0133/20 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Dávid Vorčák |
Wifi USB adapter - MŠ |
56.40 |
10.06.2020 |
Faktúra |
|
|
25 |
FD /0137/18 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Ing. Ján Cibula TIMES - V |
WIFI ROUTRE |
932.80 |
17.07.2018 |
Faktúra |
|
|
26 |
FD /0057/21 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
VEMA, s.r.o. |
Webinár PAM - online |
54.00 |
14.01.2022 |
Faktúra |
|
|
27 |
FD /0356/20 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
VEMA, s.r.o. |
Webinár PAM |
42.00 |
29.01.2021 |
Faktúra |
|
|
28 |
FD /0088/20 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Verejná informačná služba |
vzdialená servisná podpora |
98.40 |
29.01.2021 |
Faktúra |
|
|
29 |
FD /0129/19 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Verejná informačná služba |
vzdialená servisná podpora |
60.00 |
25.11.2019 |
Faktúra |
|
|
30 |
FD /0219/20 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Verejná informačná služba, spol.s r |
vzdialená servisná podpora |
60.00 |
29.01.2021 |
Faktúra |
|
|
31 |
FD /0011/22 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Združenie obcí regionálne |
vzdelávacie služby r. 2022 |
76.42 |
12.04.2022 |
Faktúra |
|
|
32 |
FD /0019/24 |
ZŠ s MŠ Klin |
Združenie obcí regionálne |
vzdelávacie služby na rok 2024 |
76.90 |
26.04.2024 |
Faktúra |
|
|
33 |
FD /0005/21 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Združenie obcí regionálne |
Vzdelávacie služby členom RVC |
76.54 |
14.01.2022 |
Faktúra |
|
|
34 |
FD /0003/23 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Združenie obcí regionálne |
vzdelávacie služby -člen RVC M |
76.36 |
26.10.2023 |
Faktúra |
|
|
35 |
FD /0161/21 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Junior Achievement Slovensko, n.o. |
vzdelávací program-koordin.dig |
20.00 |
14.01.2022 |
Faktúra |
|
|
36 |
FD /0168/21 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Jozef Čecho |
vyžínačka STIHL FS 120 |
399.00 |
14.01.2022 |
Faktúra |
|
|
37 |
FD /0094/23 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Vida XL Europe B.V. |
vyvýšené záhradné kvetináče |
583.92 |
26.10.2023 |
Faktúra |
|
|
38 |
FD /0036/18 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Marián Murín |
vývoz odpadu ZŠ |
99.12 |
16.03.2018 |
Faktúra |
|
|
39 |
FD /0186/18 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Marián Murín |
vývoz odpadu MŠ |
99.12 |
17.07.2018 |
Faktúra |
|
|
40 |
FD /0110/17 |
ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta1 |
Marián Murín |
vývoz odpadu - VOK |
99.12 |
02.06.2017 |
Faktúra |
|
|